柳城縣審計局2016年部門預說明
一、部門基本概況
(一)2016年本部門主要工作安排
認真貫徹落實市委、市人民政府和公安廳交警總隊及市公安局各項工作部署,以黨的十八大、十八屆三中、四中全會和習近平總書記系列重要講話精神為指導,以維護國家安全和社會穩(wěn)定為主線,以打造“品質交通”為目標,緊緊圍繞交通管理中心工作,認真落實各項工作措施,為全市經(jīng)濟社會持續(xù)快速發(fā)展創(chuàng)造了穩(wěn)定安全和諧的社會環(huán)境。
具體做好以下五項工作:
(一)抓好年初計劃的財政收支和其他專項資金審計項目,推進領導干部的經(jīng)濟責任審計工作力度,確保全年審計任務順利完成。
(二)加大投資審計工作力度。對資金使用情況的合法性、真實性和效果性進行監(jiān)督檢查,對建設工程結算、竣工決算進行審查,并對資金使用效率和安全進行審核,提出審計意見和建議,確保資金落到實處。
(三)加快信息化建設步伐。加大信息化審計力度,努力實現(xiàn)利用計算機開展審計。進一步啟動OA系統(tǒng)的其它模塊功能,爭取公告通知發(fā)布在OA平臺上完成。
(四)繼續(xù)加強審計隊伍建設。以學習黨的十八屆五中全會為重點,全面加強隊伍建設。以審計機關的文化建設為重點,舉全局之力,爭創(chuàng)自治區(qū)級文明機關,努力提高審計人員思想道德建設,打造一支素質高、業(yè)務精的審計干部隊伍。
(二)部門機構設置和人員情況?
柳城縣審計局的機構設置及人員情況如下表:
?機構和人員情況表
?????????????????????????????????????????????單位:人
單位名稱 | 單位性質 | 編制人數(shù) | 實有在職人數(shù) | 離休 | 退休 | 聘用人數(shù) | 遺屬 |
柳城縣審計局 | 行政單位 | 21 | 24 |
(三)預算編制原則
根據(jù)新修訂的《中華人民共和國預算法》、《廣西壯族自治區(qū)預算監(jiān)督條例》以及《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》(國發(fā)〔2014〕45號)等文件精神編制。
????二、關于柳城縣審計局2016年收支預算總表(預算01表)的說明
柳城縣審計局部門預算實行綜合預算,反映縣審計局的收入和支出預算。
(一)2016年收入預算總計2260118.36元。其中:
1.公共預算撥款?2260118.36元,主要是工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等。
(二)2016年支出預算總計2260118.36元。其中:
1.一般公共服務支出1,606,646元。包括:。
2.?社會保障和就業(yè)支出387871.08元。包括:人員社會保障繳費。
3.醫(yī)療衛(wèi)生102154.43元。包括:人員醫(yī)療保險。
4.住房保障163447.08元。包括:住房公積金。
三、關于柳城縣審計局2016年一般公共預算支出預算表(預算04表)的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映2016年度部門預算中一般公共預算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。
2016年柳州市交警支隊年度部門預算中公共財政預算撥款支出共計2260118.36元。其中:
(一)基本支出2100118.36元。主要是用于人員工資。
(二)項目支出160000元。主要是用于投資審計和經(jīng)責審計項目支出。
四、本部門一般公共預算撥款2016年“三公”經(jīng)費(預算11表)說明
??(一)因公出國(境)經(jīng)費2016年未做預算。
(二)公務接待費2016年預算7200元。
(三)公務用車費2016年預算0元。
(四)會議費2400元。
(五)培訓費22400元。
柳城2016部門預算公開表_[105]柳城縣審計局.xls