柳城縣六塘鎮(zhèn)2020年部門預算及“三公”經費預算公開說明
柳城縣六塘鎮(zhèn)2020年部門預算及“三公”經費預算公開說明
目 錄
第一部分:部門概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分:2020年部門預算公開表
一、部門收支預算總表(預算01表)
二、部門收入預算總表(預算02表)
三、部門支出預算總表(預算03表)
四、財政撥款收支總表(預算04表)
五、一般公共預算支出表(預算05表)
六、一般公共預算基本支出表(預算06表)
七、政府性基金預算支出表(預算07表)
八、國有資本經營預算支出表(預算08表)
九、納入財政專戶支出預算表(預算09表)
十、上年結余支出預算表(預算10表)
十一、一般公共預算“三公”經費支出表(預算11表)
十二、政府采購預算明細表(預算12表)
第三部分:2020年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、2020年部門收支預算情況說明
二、2020年財政撥款收支預算情況說明
三、2020年一般公共預算支出情況說明
四、2020年一般公共預算基本支出情況說明
五、2020年“三公”經費預算情況說明
六、2020年政府性基金預算情況說明
七、2020年機關運行經費預算安排情況說明
八、政府采購預算安排情況說明
九、預算績效信息情況說明
十、國有資產占有使用情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:部門概況
一、主要職責
1.柳城縣六塘鎮(zhèn)人民政府的主要職責
(1)宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策,完成上級黨委、政府下達的各項工作任務。
(2)制定本鎮(zhèn)的經濟和社會發(fā)展規(guī)劃,并組織實施。加強對行政和經濟組織的領導,引導轄區(qū)內群眾致富奔小康,促進兩個文明建設的發(fā)展。
(3)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和縣以上各級政府的決定和命令
(4)負責轄區(qū)內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育、社會治安綜合治理等工作。
(5)組織、協(xié)調有關單位做好轄區(qū)內的土地、山林、水利、民事糾紛的調解工作,保持社會穩(wěn)定。
(6)保障婦女、兒童的合法權益;保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。
(7)負責縣委、縣政府交辦的其他工作。
2.柳城縣六塘鎮(zhèn)黨委的主要職責
(1)宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策,完成上級黨委、政府下達的各項工作任務。
(2)以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,按照農村基層組織建設“五個好”要求,抓好本鎮(zhèn)黨的建設。
(3)組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、紀檢監(jiān)察和文秘、人事、民族宗教僑務、目標管理、工青婦等方面職責,負責承辦人大、政協(xié)工作方面的具體事務
(4)圍繞經濟建設,加強對農業(yè)和農村工作的領導,推進農村改革,建立健全農業(yè)社會化服務體系。
(5)負責縣委、縣政府交辦的其他工作。
3.柳城縣六塘鎮(zhèn)財政所的主要職責
(1)負責全鎮(zhèn)財政預決算工作。
(2)對全鎮(zhèn)預算內外資金的管理和核算,并對資金的使用情況進行監(jiān)督,以增收節(jié)支為工作目標。
(3)負責票證的領發(fā)、結報、保管、監(jiān)督和使用。
(4)負責全鎮(zhèn)涉農補貼資金的發(fā)放及管理工作。
(5)負責票據(jù),憑證的整理,歸檔和保管工作。
4.柳城縣六塘鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務所的主要職責
(1)宣傳貫徹落實國家和自治區(qū)制定的有關人口和計劃生育的方針、政策和法律法規(guī)。
(2)負責人口和計劃生育的行政管理服務工作。
(3)依法落實國家和自治區(qū)計劃生育獎勵扶助政策,做好計劃生育獎勵扶助對象的調查摸底、資格確認、資金發(fā)放、信息錄入和信息上報等基礎性工作。
(4)依法開展對管理服務對象生育控制、落實“首選”環(huán)扎措施、孕前、孕期的經常性行政管理和服務工作。
(5)依法審查、核發(fā)、校驗《計劃生育服務手冊》、《流動人口婚育證明》、依法做好《獨生子女父母光榮證》等相關證件。
(6)依法做好《二孩生育證》審批前的調查核實工作
(7)依法開展社會撫養(yǎng)費征收工作,按照“收支兩條線”管理規(guī)定,將征收的社會撫養(yǎng)費按時足額上繳國庫。依法開展查處違反計劃生育法律法規(guī)管理規(guī)定的行為。
(8)依法查處違法利用超聲診斷儀鑒定胎兒性別和選擇胎兒性別終止妊娠。指導行政村(居)開展計劃生育村(居)民自治和“兩無一提高”等活動。
(9)依法開展人口統(tǒng)計信息管理監(jiān)測、分析、反饋、上報等統(tǒng)計管理工作。
(10)完成鎮(zhèn)人民政府交給的有關工作任務。
5.柳城縣六塘鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站的主要職責
(1)貫徹執(zhí)行有關文化、體育、廣播電視的方針、政策和法規(guī),負責組織本鎮(zhèn)群眾文化體育活動,繁榮群眾文化體育事業(yè),搞好文化交流、圖書館和作品選送及民間文化遺產收集整理與保護。
(2)負責本鎮(zhèn)廣播、電視、電影等新聞信息的傳播,促進社會經濟、文化發(fā)展。
(3)完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務。
6.柳城縣六塘鎮(zhèn)社會保障服務中心的主要職責
(1)負責新型農村養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、社會救助、勞動力技能培訓與轉移就業(yè)等農村社會保障工作。
(2)承擔農村勞動力轉移、社會保障資金和發(fā)放,農村合作醫(yī)療、下崗失業(yè)人員、退休人員社會化服務等職責。
(3)承辦鎮(zhèn)黨委、政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。
7.柳城縣六塘鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站的主要職責
(1)負責全鎮(zhèn)公用設施的建設維護和管理、鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理。
(2)協(xié)助檢查監(jiān)督轄區(qū)內國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設法規(guī)執(zhí)行情況,協(xié)助調查處理國土資源糾紛、環(huán)境污染事故、生態(tài)環(huán)境破壞事件和安全生產事故。
(3)負責開展地質災害防治、村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護、安全生產、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)普法等宣傳、教育、培訓和指導工作。
(4)承擔國土資源、住房和城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護、安全生產、工業(yè)和信息化行政主管部門依法委托授權的業(yè)務。
8.柳城縣六塘鎮(zhèn)農業(yè)服務中心(經管站)的主要職責
(1)負責農村集體經濟組織的財務和資金管理,指導建立健全財務會計、財務公開、資產管理等方面的規(guī)章制度,并監(jiān)督實施,防止集體資產損失。
(2)負責農村集體承包合同的管理,認真宣傳減輕農民負擔政策,監(jiān)測農民負擔動態(tài)和開展農民負擔執(zhí)法檢查,監(jiān)督減輕農民負擔的各項措施的實施,推行農民負擔監(jiān)督管理四項制度。
(3)負責指導農業(yè)產業(yè)化經營和農業(yè)社會化服務體系,農村股份合作組織,各種專業(yè)合作組織的建設。
9.柳城縣六塘鎮(zhèn)林業(yè)站的主要職責
(1)傳播林業(yè)科技信息,咨詢推廣林業(yè)先進經驗,開展林業(yè)培訓,經營林木種苗,管轄鎮(zhèn)內竹木及其成品、半成品、柴炭。
(2)野生動物、林業(yè)產品的運輸、經營監(jiān)管。
(3)森林采伐監(jiān)督檢查;松脂采割的監(jiān)督檢查。
(4)一般違章野外用火處罰。
(5)一般盜伐濫伐林木案的查處。
(6)林地管理、林權勘界發(fā)證等。
10.柳城縣六塘鎮(zhèn)水利站的主要職責
(1)貫徹執(zhí)行有關水利、水土保持的方針、政策和法規(guī)。
(2)統(tǒng)一管理本鎮(zhèn)水資源,搞好鎮(zhèn)水利和水土保持工作。
(3)負責協(xié)助水費收繳。
(4)在鎮(zhèn)黨委、政府的領導下,做好本鎮(zhèn)小型水利、水土保持、人畜飲水等建設項目的前期工作(包括勘測設計、技術論證和經濟效益分析),并組織施工和竣工驗收。
(5)做好水利物資的供應和管理工作;協(xié)助群眾進行抗旱、防汛、排澇和農田基本建設工作;及時處理破壞水利、水土保持設施以及違反水資源保護有關規(guī)定的案件。
(6)完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務。
11.柳城縣六塘鎮(zhèn)農業(yè)機械化技術推廣與管理站的主要職責
(1)貫徹執(zhí)行有關農業(yè)機械安全監(jiān)理的政策法規(guī)、規(guī)章。
(2)監(jiān)督管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)的農機及駕駛人員,防止農機事故發(fā)生,維護農機安全生產秩序,保障農機安全生產。
(3)對農機械進行安全技術校驗,考核審驗駕駛人員,辦理核發(fā)牌照和各項登記手續(xù),參與制訂技術推廣與實施。
(4)對農機機械及駕駛人員進行安全檢查,糾正違章行為,依照規(guī)定對違章人員進行教育和處罰。
(5)處理農機事故,分析原因并提出防范措施,執(zhí)行農機事故統(tǒng)計報表制度,對確定推廣的農機技術進行試驗示范。
(6)建立健全農機及駕駛人員和農業(yè)機械技術檔案,做好管理工作,落實上級各項補貼政策。
(7)負責農機安全生產宣傳教育,組織農機駕駛人員參加各種安全教育培訓,指導群眾性科技組織和農民技術員的農機機械技術推廣。
(8)負責農機安全裝備管理和有關費用收繳工作。
12.柳城縣六塘鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站的主要職責
(1)宣傳貫徹有關“三農”發(fā)展的各項方針政策,協(xié)助農業(yè)科技部門在我鎮(zhèn)開展的農業(yè)新品種、新技術引進、試驗及示范工作。
(2)負責若干村(片)責任區(qū)全體農戶的農技推廣服務工作。
(3)在上級農技推廣部門的指導下對本專業(yè)新品種、新技術及農業(yè)標準化集成技術進行推廣應用。
(4)舉辦有關農業(yè)方面的活動,組織農民參加農業(yè)科技培訓。
(5)掌握當?shù)剞r業(yè)生產情況,及明報送和發(fā)布農事信息,完成有關調查統(tǒng)計工作。
13.柳城縣六塘鎮(zhèn)水產畜牧獸醫(yī)站的主要職責
(1)貫徹落實水產畜牧業(yè)法律法規(guī)和方針政策,協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府制定發(fā)展水產畜牧業(yè)的計劃與規(guī)劃,建立水產畜牧檔案,進行生產統(tǒng)計。
(2)制定和落實動物疫病防控計劃、方案。
(3)負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物疫情的監(jiān)測、疫情報告,協(xié)助做好重大動物疫病的控制和撲滅工作。
(4)協(xié)助縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所抓好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物產地檢疫、屠宰檢疫,動物產品質量安全以及獸藥、飼料、飼料添加劑的市場管理和監(jiān)督等日常工作。
(5)負責畜牧、飼料、草地、業(yè)等法律法規(guī)規(guī)定的公益性技術推廣工作。
(6)管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級動物疫病防治員、疫苗保管員、動物檢疫員。
(7)組織做好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物產品貿易市場、農戶、養(yǎng)殖戶等欄舍及周圍環(huán)境、屠宰場、運載工具等消毒工作并按照規(guī)定收取消毒費。
(8)承辦主管局及鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它工作任務。
14.柳城縣六塘鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站的主要職責
(1)貫徹執(zhí)行扶貧工作法規(guī)和方針政策,協(xié)助鎮(zhèn)黨委、政府做好扶貧工作,做到“精準識別、精準施策、精準幫扶、精準脫貧”。
(2)建立精準扶貧工作機制,扎實推進精準扶貧工作。
(3)實行結對幫扶全面覆蓋,找準對象,摸清需求,明確責任,分析原因,落實措施。
(4)確保到2020年全鎮(zhèn)基本消除貧困人口,穩(wěn)定實現(xiàn)貧困對象“八有一超”,貧困村“十一有一低于”。
(5)協(xié)助鎮(zhèn)黨委、政府做好扶貧項目開展,扎實做好產業(yè)扶貧驗收工作。
(6)定時開展幫扶培訓,實時更新有關貧困幫扶政策,強化幫扶聯(lián)系人的脫貧攻堅知識。
(7)宣傳脫貧攻堅相關政策,舉辦和組織貧困對象參加有關外出就業(yè)、發(fā)展農業(yè)技術的培訓。
(8)建立健全的“一戶一冊一檔”扶貧檔案,加強管理,聯(lián)系幫扶聯(lián)系人,做好結對幫扶工作。
15.柳城縣六塘鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所的主要職責
(1)貫徹執(zhí)行市場監(jiān)督管理工作的法律法規(guī)和方針政策,組織制定相關的實施辦法并監(jiān)督執(zhí)行,協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委,政府開展行政執(zhí)法工作。
(2)審批食品生產經營許可,對食品生產經營活動進行安全檢查,對食品違規(guī)生產、銷售依法進行處罰。
(3)組織、協(xié)調本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的食品安全監(jiān)督管理工作及應對食品安全突發(fā)事件,做好應急方案。
(4)建立健全食品安全全程監(jiān)督管理工作機制和信息共享機制。
(5)協(xié)助公安機關、質量監(jiān)督及環(huán)境保護等部門,為其提供檢驗結論、認定意見以及對涉案物品進行無害化處理。
(6)辦理轄區(qū)內個體工商戶的設立、變更、注銷等登記注冊事項及營業(yè)執(zhí)照。
(7)監(jiān)督管理轄區(qū)內種類商品市場的交易活動并開展市場巡查,檢查流通商品的質量,杜絕不正當競爭、傳銷和直銷行為。
(8)組織協(xié)調產品質量安全風險監(jiān)測和質量抽查工作,依法查處產品質量違法行為和合同欺詐行為,取締無照經營行為和查處超范圍經營活動。
(9)負責開展產品質量安全宣傳、教育培訓,對外交流與合作,承擔產品質量誠信體系建設工作。
(10)建立轄區(qū)內市場經營主體的分類管理檔案并進行日常的監(jiān)督管理。
16.柳城縣六塘鎮(zhèn)退役軍人服務站的主要職責
(1)宣傳貫徹退役軍人有關政策法規(guī),宣傳退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和服務社會先進典型。
(2)建立健全本轄區(qū)退役軍人信息臺賬,實行動態(tài)管理,做好資料建檔歸類工作,做好日常報告和應急反饋工作。
(3)收集退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求,提供政策咨詢和信息服務,對就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況進行跟蹤和指導。
(4)做好信訪接待,關系轉接,聯(lián)絡接待,困難幫扶,信息采集,情況反映,立功喜報,懸掛光榮牌和“八一”春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務。
二、機構設置情況
柳城縣六塘鎮(zhèn)人民政府共有直屬單位16個。其中行政單位2個,參照公務員管理事業(yè)單位2個,事業(yè)單位12個。行政單位是:柳城縣六塘鎮(zhèn)人民政府、柳城縣六塘鎮(zhèn)黨委。參照公務員管理事業(yè)單位分別是:柳城縣六塘鎮(zhèn)財政所、柳城縣六塘鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所。事業(yè)單位分別是柳城縣六塘鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務所、柳城縣六塘鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站、柳城縣六塘鎮(zhèn)社會保障服務中心、柳城縣六塘鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站、柳城縣六塘鎮(zhèn)農業(yè)服務中心(經管站)、柳城縣六塘鎮(zhèn)林業(yè)站、柳城縣六塘鎮(zhèn)水利站、柳城縣六塘鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、柳城縣六塘鎮(zhèn)農業(yè)機械化技術推廣與管理站、柳城縣六塘鎮(zhèn)水產畜牧獸醫(yī)站、柳城縣六塘鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站,柳城縣六塘鎮(zhèn)退役軍人服務站。
第二部分:2020年部門預算公開表(詳見附件)
一、部門收支預算總表(預算01表)
二、部門收入預算總表(預算02表)
三、部門支出預算總表(預算03表)
四、財政撥款收支總表(預算04表)
五、一般公共預算支出表(預算05表)
六、一般公共預算基本支出表(預算06表)
七、政府性基金預算支出表(預算07表)
八、國有資本經營預算支出表(預算08表)
九、納入財政專戶支出預算表(預算09表)
十、上年結余支出預算表(預算10表)
十一、一般公共預算“三公”經費支出表(預算11表)
十二、政府采購預算明細表(預算12表)
第三部分:2020年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、2020年部門收支預算情況說明
(一)收入預算說明
2020年收入總預算1434.64萬元,同比增加148.83萬元,同比增長11.57%。其中:一般公共預算撥款1434.64萬元,同比增加148.83萬元,同比增長11.57%。
2020年收入預算增加的原因:2020年增加退役軍人服務站的部門預算,事業(yè)單位新招錄人員的經費及公用經費增加等。
(二)支出預算說明
2020年支出總預算1434.64萬元,其中:基本支出1355.51萬元,占支出總預算94.48%,同比增加156.14萬元,同比增長13.02%;項目支出79.13萬元,占支出總預算5.52%,同比減少7.31萬元,同比下降8.46%。基本支出預算增加的原因是2020年增加退役軍人服務站的部門預算,事業(yè)單位新招錄人員的經費及公用經費增加等,項目支出預算減少原因是2020年縮減項目費用支出。
二、2020年財政撥款收支預算情況說明
2020年財政撥款收入1434.64萬元,同比增加148.83萬元,同比增長11.57%。
2020年財政撥款支出1434.64萬元,同比增加148.83萬元,同比增長11.57%。
三、2020年一般公共預算支出情況說明
2020年一般公共預算支出1434.64萬元,同比增加148.83萬元,同比增長11.57%。按功能分類科目,具體支出預算如下:
1. 一般行政管理事務(人大事務)支出11.90萬元,其中:項目支出11.90萬元,同比持平。
2.行政運行(政府辦公廳(室)及相關事務)支出395.03萬元,其中:基本支出395.03萬元,同比增加18.88萬元,同比增長5.02%。增加的原因:政府人員經費及公用經費增加。
3.一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)支出31.20萬元,其中:項目支出31.20萬元,同比減少3.14萬元,同比下降9.14%。減少的原因:2020年縮減項目預算經費。
4.其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出78.15萬元,其中:基本支出76.95萬元,項目支出1.2萬元,同比增加3.78萬元,同比增長5.08%。基本支出主要用于核算國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站人員經費及日常支出,項目支出用于征兵工作經費。增加的原因是:人員調資增資。
5.行政運行(財政事務)支出64.60萬元,其中:基本支出64.60萬元,同比增加12.18萬元,同比增長23.24%。增加的原因:2020年財政所人員經費及公用經費增加。
6.一般行政管理事務(財政事務)支出2萬元,其中:項目支出2萬元,同比減少1.37萬元,同比下降40.65%。減少的原因:2020年縮減非稅收入中安排的辦公經費。
7.其他紀檢監(jiān)察事務支出3萬元,其中:項目支出3萬元,同比持平。
8.一般行政管理事務(群眾團體事務)支出5萬元,其中:項目支出5萬元,同比持平。
9.行政運行(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)支出84.19萬元,其中:基本支出84.19萬元,同比增加7.15萬元,同比增長9.28%。增加的原因:黨委人員經費及公用經費增加。
10.其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出5萬元,其中:項目支出5萬元,同比持平。
11.行政運行(市場監(jiān)督管理事務)支出40.66萬元,其中:基本支出40.66萬元,同比減少13.96萬元,同比減少25.56%。減少的原因:市場監(jiān)督管理所人員調出,人員經費及公用經費減少。
12.其他一般公共服務支出0.8萬元。其中:項目支出0.8萬元,同比持平。
13. 其他國防動員支出1萬,其中:項目支出1萬元,同比持平。
14. 其他科學技術普及支出1.1萬,其中:項目支出1.1萬元,同比持平。
15. 圖書館支出0.33萬元,其中:項目支出0.33萬元,同比持平。
16. 廣播支出22.78萬元,其中:基本支出22.78萬元,同比增加8.15萬元,同比增長55.71%。增加的原因:文廣站新增人員,工資社保及公用經費增加。
17. 社會保險經辦機構支出39.89萬元,其中:基本支出39.89萬元,同比增加10.18萬元,同比增長34.26%。增加的原因:社保所人員增加,工資社保及公用經費增加。
18.行政單位離退休支出13.95萬元,其中:基本支出13.95萬元,同比減少2.86萬元,同比下降17.01%。減少的原因:行政單位退休人員減少,其退休人員生活補助及公用經費等減少。
19. 事業(yè)單位離退休支出9.02萬元,其中:基本支出9.02萬元,同比增加3.02萬元,同比增長50.33%。增加的原因:事業(yè)單位退休人員增加,其退休人員生活補助及公用經費等增加。
20. 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出120.22萬,其中:基本支出120.22萬,同比減少21.33萬元,同比下降15.07%。減少的原因:人員調整及養(yǎng)老保險計算基數(shù)調整減少等。
21. 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出60.11萬元,其中:基本支出60.11萬元,同比增加60.11萬元,同比增長100%。增加的原因:2020年新增用于機關事業(yè)單位人員職業(yè)年金支出。
22. 事業(yè)運行(退役軍人管理事務)支出12.65萬元,其中:基本支出12.65萬元,同比增加12.65萬元,同比增長100%。增加的原因:2020年新增退役軍人服務站,人員經費及公用經費增加。
23. 重大公共衛(wèi)生服務0.6萬,其中:項目支出0.6萬,同比持平。
24. 計劃生育機構支出75.52萬,其中:基本支出75.52萬,同比增加11.72萬元,同比增長18.37%。增加的原因:計生站人員增加,工資社保及公用經費增加。
25.行政單位醫(yī)療支出30.89萬元,其中:基本支出30.89萬元,同比減少3.05萬元,同比下降8.99%。減少的原因:人員調整及醫(yī)療保險繳費基數(shù)減少等。
26.事業(yè)單位醫(yī)療支出30.96萬元,其中:基本支出30.96萬元,同比增加9.26萬元,同比增長42.67%。增加的原因:2020年新增退役軍人服務站,新招錄事業(yè)單位人員。
27. 公務員醫(yī)療補助支出27.55萬元,其中:基本支出27.55萬元,同比增加3.93萬元,同比增長16.64%。增加的原因:功能科目調整,把退休人員公務醫(yī)療補助統(tǒng)一合并入公務員醫(yī)療補助。
28.事業(yè)運行(農業(yè))支出101.51萬元,其中:基本支出101.51萬元,同比增加23.84萬元,同比增長30.69%。增加的原因:人員增加,工資社保及公用經費增加。
29.林業(yè)事業(yè)機構支出26.38萬元,其中:基本支出26.38萬元,同比增加2.63萬元,同比增長11.07%。增加的原因:人員增加,工資社保及公用經費增加。
30.水土保持(水利)支出12.88萬元,其中:基本支出12.88萬元,同比增加6.85萬元,同比增長113.60%。增加的原因:水利站人員增加,經費增加。
31.扶貧事業(yè)機構支出12.90萬元,其中:基本支出12.90萬元,同比增加1.57萬元,同比增長13.86%。增加的原因是:社保公積金等人員經費增加。
32.住房公積金支出96.86萬元,其中:基本支出96.86萬元,同比增加8.04萬元,同比增長9.05%。增加的原因:行政事業(yè)單位人員增加。
33. 其他支出16萬元,其中:項目支出16萬元,同比持平。
四、2020年一般公共預算基本支出情況說明
2020年一般公共預算基本支出1355.51萬元,同比增加156.14萬元,同比增長13.02%。按經濟分類科目,具體支出預算如下:
工資福利支出預算1041萬元,同比增加150.87萬元,同比增長16.95%。增加的原因:2020年新增退役軍人服務站部門預算及新增事業(yè)單位人員,工資社保等經費增加;新增職業(yè)年金支出預算。
商品和服務支出預算152.84萬元,同比增加1.4萬元,同比增長0.92%。增加的原因:2020年新增退役軍人服務站部門預算及新增事業(yè)單位人員,公用經費增加。
對個人和家庭補助支出預算161.68萬元,同比增加3.88萬元,同比增長2.46%。增加的原因:新增退休人員物業(yè)補貼。
五、2020年“三公”經費預算情況說明
(一)2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算15.26萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算3.26萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算12萬元。
(二)2020年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況
2020年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算15.26萬元,同比增加2.11萬元,同比增長16.05%。其中:
1.因公出國(境)經費2020年預算0萬元,同比持平。
2.公務接待費2020年預算3.26萬元,同比增加0.11萬元,同比增長3.33%。增加原因:人員增加,定額公務接待費增加。
3.公務用車購置費及運行費2020年預算12萬元,同比增加2萬元,同比增長20%。2020年公務用車購置數(shù)0輛,2020年公務用車保有量7輛。增加原因:政府新增公務用車一輛。
(1)公務用車購置費2020年預算0萬元,同比持平。
(2)公務用車運行維護費2020年預算12萬元,同比增加2萬元,同比增長20%。增加原因:政府新增公務用車一輛。
六、2020年政府性基金預算情況說明
2020年政府性基金預算支出0萬元,同比增加0萬元。
七、2020年機關運行經費預算安排情況說明
2020年六塘鎮(zhèn)人民政府及下屬單位共有2個行政機關和2個參照公務員法管理的事業(yè)單位,機關運行經費財政撥款預算101.17萬元,同比減少11.27萬元,同比下降10.02%。減少原因:人員調動,公用經費減少;取消單位福利費支出預算。
另外,六塘鎮(zhèn)人民政府下屬共有12個事業(yè)單位,事業(yè)單位運行經費財政撥款預算51.67萬元,同比增加12.67萬元,同比增長32.49%。增加原因是:新增退役軍人服務站部門預算及新增人員公用經費增加。
機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出,如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
八、政府采購預算安排情況說明
(一)2020年政府采購預算1.5萬元,同比減少9.55萬元,同比下降86.43%。其中:一般公共預算資金1.5萬元,同比減少9.55萬元,同比下降86.43%。
(二)按政府采購項目類型劃分,貨物類采購預算1.5萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0元。
九、預算績效信息情況說明
柳城縣六塘鎮(zhèn)及所屬二層單位2020年度納入預算績效目標管理的項目有1個,金額10萬元。該項目為柳城縣六塘鎮(zhèn)人民政府:生態(tài)鄉(xiāng)村及保潔經費預算績效項目10萬元。
十、國有資產占有使用情況說明
柳城縣六塘鎮(zhèn)及所屬二層單位國有資產主要流動資產和固定資產,其中固定資產構成為房屋、汽車、辦公設備等,資產按獨立核算單位分別核算,總額495.41萬元,正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預算:由政府各個部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
四、政府性基金預算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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