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2022
405 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
來(lái)源: 柳城縣財(cái)政局
發(fā)布日期: 2022-02-23

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柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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目 錄

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第一部分:部門(mén)概況

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一、主要職責(zé)

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分:2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

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一、部門(mén)收支預(yù)算總表(公開(kāi)01表)

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二、部門(mén)收入預(yù)算總表(公開(kāi)02表)

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三、部門(mén)支出預(yù)算總表(公開(kāi)03表)

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四、財(cái)政撥款收支總表(公開(kāi)04表)

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開(kāi)05表)

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六、一般公共預(yù)算基本支出表(公開(kāi)06表)

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七、政府性基金預(yù)算支出表(公開(kāi)07表)

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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表(公開(kāi)08表)

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九、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出預(yù)算表(公開(kāi)09表)

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開(kāi)10表)

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十一、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開(kāi)11表)

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第三部分:2022年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、2022年部門(mén)收支預(yù)算情況說(shuō)明

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

??

六、2022年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

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八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

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十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

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第四部分:名詞解釋

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第一部分:部門(mén)概況

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一、主要職責(zé)

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1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)、市政公用事業(yè)的方針、政策、法規(guī)。

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2、參與市政公用設(shè)施重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究、方案評(píng)審等工作;負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、施工管理、組織協(xié)調(diào)和檢查指導(dǎo)工作。

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3、指導(dǎo)全縣建筑活動(dòng),規(guī)范建筑市場(chǎng),指導(dǎo)監(jiān)督建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入;監(jiān)督城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建和招投標(biāo)活動(dòng);管理工程監(jiān)理、監(jiān)督工程質(zhì)量和施工安全。

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4、會(huì)同縣計(jì)劃、財(cái)政部門(mén)制訂城市建設(shè)維護(hù)資金使用計(jì)劃;歸口管理城市道路占用、挖掘費(fèi)和排污處理費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)城建資金。

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5、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)管理,管理和指導(dǎo)公、私房的修繕養(yǎng)護(hù)、白蟻防治、危舊房屋鑒定和直管房屋的租賃經(jīng)營(yíng)等工作。

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6、負(fù)責(zé)對(duì)燃?xì)庑袠I(yè)的安全、人民防空工作的管理以及城市路燈的建設(shè)、維護(hù)、管理工作。

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7、承辦縣委、縣政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有直屬單位6個(gè)。其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè),事業(yè)單位4個(gè)。行政單位是:柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是:柳城縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站, 事業(yè)單位分別是:柳城縣住房制度改革委員會(huì)辦公室、柳城縣市政基礎(chǔ)設(shè)施管理站、柳城縣房地產(chǎn)管理所、柳城縣墻體材料管理中心。

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機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、建管股、市政股、村鎮(zhèn)股、計(jì)財(cái)股、保障辦等6個(gè)股室。

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第二部分:2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(詳見(jiàn)附件)

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一、部門(mén)收支預(yù)算總表(公開(kāi)01表)

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二、部門(mén)收入預(yù)算總表(公開(kāi)02表)

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三、部門(mén)支出預(yù)算總表(公開(kāi)03表)

??

四、財(cái)政撥款收支總表(公開(kāi)04表)

??

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開(kāi)05表)

??

六、一般公共預(yù)算基本支出表(公開(kāi)06表)

??

七、政府性基金預(yù)算支出表(公開(kāi)07表)

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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表(公開(kāi)08表)

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九、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出預(yù)算表(公開(kāi)09表)

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開(kāi)10表)

??

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開(kāi)11表)

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第三部分:2022年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、2022年部門(mén)收支預(yù)算情況說(shuō)明

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(一)收入預(yù)算說(shuō)明

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2022年收入總預(yù)算843.12萬(wàn)元,同比增加203.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)32%。其中:一般公共預(yù)算撥款843.12萬(wàn)元,同比增加203.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)32%。

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2022年收入預(yù)算增加的原因:1.工資福利支出增加,2021年底新招5人,2022年在職在編人數(shù)比2021年增加5人;2.在職在編人員人頭經(jīng)費(fèi)增加,在職在編人員增加每人每年500元福利費(fèi);3.增加年初預(yù)算項(xiàng)目2022年農(nóng)村危房改造縣級(jí)配套資金167萬(wàn)元。

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(二)支出預(yù)算說(shuō)明

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2022年支出總預(yù)算843.12萬(wàn)元,其中:基本支出507.69萬(wàn)元,占支出總預(yù)算60.22%同比增加41.59萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8.9%;項(xiàng)目支出335.43萬(wàn)元,占支出總預(yù)算39.78%同比增加161.63萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)90.4%。

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2022年支出預(yù)算增加的原因:1.工資福利支出增加,2021年底新招5人,2022年在職在編人數(shù)比2021年增加5人;2.在職在編人員人頭經(jīng)費(fèi)增加,在職在編人員增加每人每年500元福利費(fèi);3.增加年初預(yù)算項(xiàng)目2022年農(nóng)村危房改造縣級(jí)配套資金167萬(wàn)元。

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

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2022年財(cái)政撥款收入843.12萬(wàn)元,同比增加203.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)32%。

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2022年財(cái)政撥款支出843.12萬(wàn)元,同比增加203.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)32%。

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

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2022年一般公共預(yù)算支出843.12萬(wàn)元,同比增加203.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)32%。按功能分類(lèi)科目,具體支出預(yù)算如下:

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    ????1.行政單位離退休支出17.535萬(wàn)元,同比增加2.04萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)13.17%。增加的原因:退休人員春節(jié)慰問(wèn)金增加。

    ????2.事業(yè)單位離退休支出11.68萬(wàn)元,同比增加1.45萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.17%。增加的原因:退休人員春節(jié)慰問(wèn)金增加。

    ????3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出46.37萬(wàn)元,同比增加2.59萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)5.9%。增加的原因:2021年底新招5人,2022年在職在編人數(shù)比2021年增加5

    ????4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出23.19萬(wàn)元,同比增加1.3萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)5.9%。增加的原因:2021年底新招5人,2022年在職在編人數(shù)比2021年增加5

    ????5.行政單位醫(yī)療支出8.35萬(wàn)元,同比減少1.12萬(wàn)元,同比下降11.83%。減少原因:由于人員調(diào)動(dòng)和辭職,住建局機(jī)關(guān)2022年行政在職在編人數(shù)比2021年減少2。

    ????6.事業(yè)單位醫(yī)療支出14.44萬(wàn)元,同比增加1.91萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)15.24%。增加原因:2021年底新招5人,2022年事業(yè)在職在編人數(shù)比2021年增加5

    ????7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出11.86萬(wàn)元,同比增加5.76萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)94%。增加的原因:由于繳費(fèi)期間的原因,2021公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助年初預(yù)算下達(dá)數(shù)是2021.07-12月半年繳費(fèi)金額,2022年下達(dá)預(yù)算數(shù)是全年金額。

    ????8.行政運(yùn)行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù))支出105.37萬(wàn)元,同比減少1.35萬(wàn)元,同比下降1.3%。減少的原因:由于人員調(diào)動(dòng)和辭職,住建局機(jī)關(guān)人員減少2人,工資津補(bǔ)貼及公用經(jīng)費(fèi)等支出減少。

    ????9.一般行政管理事務(wù)(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù))支出156.62萬(wàn)元,同比減少3.36萬(wàn)元,同比下降2.1%。減少的原因:聘用人員工資福利項(xiàng)目只安排第一季度預(yù)算金額。

    ????10.工程建設(shè)管理支出23.48萬(wàn)元,同比增加0.17萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0.7%。增加的原因:建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站在職人員調(diào)資增資,定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo),增加在職人員福利費(fèi)。

    ????11.市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管支出66.44萬(wàn)元,同比增加2.741萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4.3%。增加的原因:市政基礎(chǔ)設(shè)施管理站在職人員調(diào)資增資,定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo),增加在職人員福利費(fèi)。

    ????12.住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管支出43.56萬(wàn)元,同比增加1.53萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)3.6%。增加的原因:住房制度改革委員會(huì)辦公室在職人員調(diào)資增資,定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo),增加在職人員福利費(fèi)。

    ????13.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出112.47萬(wàn)元,同比增加20.65萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)22.49%。增加的原因:柳城縣墻體材料改革管理中心、房地產(chǎn)管理所在職人員增加、定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo),增加在職人員福利費(fèi)。

    ????14.農(nóng)村危房改造支出167萬(wàn)元,同比增加167萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。增加的原因:新增2022年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金項(xiàng)目預(yù)算。

    ?????15.公積金支出34.78萬(wàn)元,同比增加1.94萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)5.9%。增加的原因:2021年底新招5人,2022年在職在編人數(shù)比2021年增加5。

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

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2022年一般公共預(yù)算基本支出507.69萬(wàn)元,同比增加41.6萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8.9%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目,具體支出預(yù)算如下:

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工資福利支出預(yù)算402.79萬(wàn)元,同比增加24.42萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.5%。增加的原因:2在職人員增加,工資福利支出相應(yīng)增加

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商品和服務(wù)支出預(yù)算67.56萬(wàn)元,同比增加6.28萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.25%。增加的原因:在職人員增加,定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高,增加在職人員福利費(fèi)。

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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算37.34萬(wàn)元,同比增加10.89萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)41.17%。增加的原因:退休人員春節(jié)慰問(wèn)金增加。

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

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(一)2022年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.795萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.295萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4.5萬(wàn)元。

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(二)2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.795萬(wàn)元,同比增加0.14萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2.5%。其中:

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1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

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2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算1.295萬(wàn)元,同比增加0.14萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2.5%。增加的原因:在職人員增加,定額公務(wù)接待費(fèi)支出增加。

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3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算4.5萬(wàn)元,同比持平。2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛,2022年公務(wù)用車(chē)保有量3輛。

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1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

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2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算4.5萬(wàn)元,同比持平。

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

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2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

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2022年本部門(mén)共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算26.91萬(wàn)元,同比減少0.35萬(wàn)元,同比下降1.3%。減少原因是人員調(diào)動(dòng)和辭職,住建局機(jī)關(guān)行政人員減少。

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2022年本部門(mén)共有4個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算40.66萬(wàn)元,同比增加6.64萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)19.52%。增加原因是事業(yè)在職人員增加,定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

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(一)2022年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。其中:一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元,同比持平。

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(二)按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型劃分,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0元。

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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

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2022年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有4個(gè),金額328.814萬(wàn)元。分別為2022年農(nóng)村危房改造縣級(jí)配套補(bǔ)助項(xiàng)目167萬(wàn)元、2022年柳城縣公共照明路燈電費(fèi)項(xiàng)目150萬(wàn)元2022監(jiān)督抽測(cè)經(jīng)費(fèi)和儀器采購(gòu)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4.814萬(wàn)元、2022年白蟻防治公房維修維護(hù)項(xiàng)目7萬(wàn)元。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如下:

項(xiàng)目名稱(chēng)2022年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金項(xiàng)目編碼450222220440500004336
年度績(jī)效目標(biāo)完成2022年145戶(hù)四類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村危房改造
中期績(jī)效目標(biāo)完成2022年145戶(hù)四類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村危房改造
項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)衡量指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)危房改造數(shù)量=145戶(hù)
質(zhì)量指標(biāo)改造后房屋驗(yàn)收合格率=100%
時(shí)效指標(biāo)危房改造當(dāng)年開(kāi)工率=100%
成本指標(biāo)2022年危房改造補(bǔ)助金額≥167萬(wàn)元
效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)改造后房屋人畜分離、衛(wèi)生廁所等基本衛(wèi)生條件有基本保障的比例=100%
滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度危房改造戶(hù)滿(mǎn)意度≥90%

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十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

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柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局及所屬二層單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車(chē)、辦公設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備、辦公家具等,總額9312.81萬(wàn)元,正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門(mén)預(yù)算:由政府各個(gè)部門(mén)編制,反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

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二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

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三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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四、政府性基金預(yù)算:是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

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五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

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八、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

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九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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405 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

來(lái)源: 柳城縣財(cái)政局  |   發(fā)布日期: 2022-02-23 10:00    |  作者: 財(cái)政局

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柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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目 錄

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第一部分:部門(mén)概況

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一、主要職責(zé)

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分:2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

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一、部門(mén)收支預(yù)算總表(公開(kāi)01表)

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二、部門(mén)收入預(yù)算總表(公開(kāi)02表)

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三、部門(mén)支出預(yù)算總表(公開(kāi)03表)

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四、財(cái)政撥款收支總表(公開(kāi)04表)

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開(kāi)05表)

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六、一般公共預(yù)算基本支出表(公開(kāi)06表)

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七、政府性基金預(yù)算支出表(公開(kāi)07表)

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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表(公開(kāi)08表)

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九、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出預(yù)算表(公開(kāi)09表)

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開(kāi)10表)

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十一、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開(kāi)11表)

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第三部分:2022年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、2022年部門(mén)收支預(yù)算情況說(shuō)明

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

??

三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

??

四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

??

五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

??

六、2022年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

??

七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

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八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

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十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

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第四部分:名詞解釋

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第一部分:部門(mén)概況

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一、主要職責(zé)

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1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)、市政公用事業(yè)的方針、政策、法規(guī)。

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2、參與市政公用設(shè)施重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究、方案評(píng)審等工作;負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、施工管理、組織協(xié)調(diào)和檢查指導(dǎo)工作。

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3、指導(dǎo)全縣建筑活動(dòng),規(guī)范建筑市場(chǎng),指導(dǎo)監(jiān)督建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入;監(jiān)督城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建和招投標(biāo)活動(dòng);管理工程監(jiān)理、監(jiān)督工程質(zhì)量和施工安全。

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4、會(huì)同縣計(jì)劃、財(cái)政部門(mén)制訂城市建設(shè)維護(hù)資金使用計(jì)劃;歸口管理城市道路占用、挖掘費(fèi)和排污處理費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)城建資金。

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5、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)管理,管理和指導(dǎo)公、私房的修繕養(yǎng)護(hù)、白蟻防治、危舊房屋鑒定和直管房屋的租賃經(jīng)營(yíng)等工作。

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6、負(fù)責(zé)對(duì)燃?xì)庑袠I(yè)的安全、人民防空工作的管理以及城市路燈的建設(shè)、維護(hù)、管理工作。

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7、承辦縣委、縣政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有直屬單位6個(gè)。其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè),事業(yè)單位4個(gè)。行政單位是:柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是:柳城縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站, 事業(yè)單位分別是:柳城縣住房制度改革委員會(huì)辦公室、柳城縣市政基礎(chǔ)設(shè)施管理站、柳城縣房地產(chǎn)管理所、柳城縣墻體材料管理中心。

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機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、建管股、市政股、村鎮(zhèn)股、計(jì)財(cái)股、保障辦等6個(gè)股室

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第二部分:2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(詳見(jiàn)附件)

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一、部門(mén)收支預(yù)算總表(公開(kāi)01表)

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二、部門(mén)收入預(yù)算總表(公開(kāi)02表)

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三、部門(mén)支出預(yù)算總表(公開(kāi)03表)

??

四、財(cái)政撥款收支總表(公開(kāi)04表)

??

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開(kāi)05表)

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六、一般公共預(yù)算基本支出表(公開(kāi)06表)

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七、政府性基金預(yù)算支出表(公開(kāi)07表)

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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表(公開(kāi)08表)

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九、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出預(yù)算表(公開(kāi)09表)

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開(kāi)10表)

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十一、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開(kāi)11表)

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第三部分:2022年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、2022年部門(mén)收支預(yù)算情況說(shuō)明

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(一)收入預(yù)算說(shuō)明

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2022年收入總預(yù)算843.12萬(wàn)元,同比增加203.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)32%。其中:一般公共預(yù)算撥款843.12萬(wàn)元,同比增加203.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)32%。

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2022年收入預(yù)算增加的原因:1.工資福利支出增加,2021年底新招5人,2022年在職在編人數(shù)比2021年增加5人;2.在職在編人員人頭經(jīng)費(fèi)增加,在職在編人員增加每人每年500元福利費(fèi);3.增加年初預(yù)算項(xiàng)目2022年農(nóng)村危房改造縣級(jí)配套資金167萬(wàn)元。

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(二)支出預(yù)算說(shuō)明

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2022年支出總預(yù)算843.12萬(wàn)元,其中:基本支出507.69萬(wàn)元,占支出總預(yù)算60.22%,同比增加41.59萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8.9%;項(xiàng)目支出335.43萬(wàn)元,占支出總預(yù)算39.78%,同比增加161.63萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)90.4%。

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2022年支出預(yù)算增加的原因:1.工資福利支出增加,2021年底新招5人,2022年在職在編人數(shù)比2021年增加5人;2.在職在編人員人頭經(jīng)費(fèi)增加,在職在編人員增加每人每年500元福利費(fèi);3.增加年初預(yù)算項(xiàng)目2022年農(nóng)村危房改造縣級(jí)配套資金167萬(wàn)元。

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

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2022年財(cái)政撥款收入843.12萬(wàn)元,同比增加203.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)32%。

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2022年財(cái)政撥款支出843.12萬(wàn)元,同比增加203.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)32%。

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

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2022年一般公共預(yù)算支出843.12萬(wàn)元,同比增加203.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)32%按功能分類(lèi)科目,具體支出預(yù)算如下:

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    ????1.行政單位離退休支出17.535萬(wàn)元,同比增加2.04萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)13.17%。增加的原因:退休人員春節(jié)慰問(wèn)金增加。

    ????2.事業(yè)單位離退休支出11.68萬(wàn)元,同比增加1.45萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.17%。增加的原因:退休人員春節(jié)慰問(wèn)金增加。

    ????3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出46.37萬(wàn)元,同比增加2.59萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)5.9%。增加的原因:2021年底新招5人,2022年在職在編人數(shù)比2021年增加5。

    ????4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出23.19萬(wàn)元,同比增加1.3萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)5.9%。增加的原因:2021年底新招5人,2022年在職在編人數(shù)比2021年增加5

    ????5.行政單位醫(yī)療支出8.35萬(wàn)元,同比減少1.12萬(wàn)元,同比下降11.83%。減少原因:由于人員調(diào)動(dòng)和辭職,住建局機(jī)關(guān)2022年行政在職在編人數(shù)比2021年減少2。

    ????6.事業(yè)單位醫(yī)療支出14.44萬(wàn)元,同比增加1.91萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)15.24%。增加原因:2021年底新招5人,2022年事業(yè)在職在編人數(shù)比2021年增加5

    ????7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出11.86萬(wàn)元,同比增加5.76萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)94%。增加的原因:由于繳費(fèi)期間的原因,2021公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助年初預(yù)算下達(dá)數(shù)是2021.07-12月半年繳費(fèi)金額,2022年下達(dá)預(yù)算數(shù)是全年金額。

    ????8.行政運(yùn)行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù))支出105.37萬(wàn)元,同比減少1.35萬(wàn)元,同比下降1.3%。減少的原因:由于人員調(diào)動(dòng)和辭職,住建局機(jī)關(guān)人員減少2人,工資津補(bǔ)貼及公用經(jīng)費(fèi)等支出減少。

    ????9.一般行政管理事務(wù)(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù))支出156.62萬(wàn)元,同比減少3.36萬(wàn)元,同比下降2.1%。減少的原因:聘用人員工資福利項(xiàng)目只安排第一季度預(yù)算金額。

    ????10.工程建設(shè)管理支出23.48萬(wàn)元,同比增加0.17萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0.7%。增加的原因:建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站在職人員調(diào)資增資,定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo),增加在職人員福利費(fèi)。

    ????11.市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管支出66.44萬(wàn)元,同比增加2.741萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4.3%。增加的原因:市政基礎(chǔ)設(shè)施管理站在職人員調(diào)資增資,定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo),增加在職人員福利費(fèi)。

    ????12.住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管支出43.56萬(wàn)元,同比增加1.53萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)3.6%。增加的原因:住房制度改革委員會(huì)辦公室在職人員調(diào)資增資,定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo),增加在職人員福利費(fèi)。

    ????13.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出112.47萬(wàn)元,同比增加20.65萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)22.49%。增加的原因:柳城縣墻體材料改革管理中心、房地產(chǎn)管理所在職人員增加、定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo),增加在職人員福利費(fèi)。

    ????14.農(nóng)村危房改造支出167萬(wàn)元,同比增加167萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。增加的原因:新增2022年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金項(xiàng)目預(yù)算。

    ?????15.公積金支出34.78萬(wàn)元,同比增加1.94萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)5.9%。增加的原因:2021年底新招5人,2022年在職在編人數(shù)比2021年增加5。

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

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2022年一般公共預(yù)算基本支出507.69萬(wàn)元,同比增加41.6萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8.9%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目,具體支出預(yù)算如下:

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工資福利支出預(yù)算402.79萬(wàn)元,同比增加24.42萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.5%。增加的原因:2在職人員增加,工資福利支出相應(yīng)增加。

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商品和服務(wù)支出預(yù)算67.56萬(wàn)元,同比增加6.28萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.25%。增加的原因:在職人員增加,定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高,增加在職人員福利費(fèi)。

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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算37.34萬(wàn)元,同比增加10.89萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)41.17%。增加的原因:退休人員春節(jié)慰問(wèn)金增加。

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

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(一)2022年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.795萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.295萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4.5萬(wàn)元。

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(二)2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.795萬(wàn)元,同比增加0.14萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2.5%。其中:

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1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

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2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算1.295萬(wàn)元,同比增加0.14萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2.5%。增加的原因:在職人員增加,定額公務(wù)接待費(fèi)支出增加。

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3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算4.5萬(wàn)元,同比持平。2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛,2022年公務(wù)用車(chē)保有量3輛。

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1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

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2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算4.5萬(wàn)元,同比持平。

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

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2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

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2022年本部門(mén)共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算26.91萬(wàn)元,同比減少0.35萬(wàn)元,同比下降1.3%。減少原因是人員調(diào)動(dòng)和辭職,住建局機(jī)關(guān)行政人員減少。

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2022年本部門(mén)共有4個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算40.66萬(wàn)元,同比增加6.64萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)19.52%。增加原因是事業(yè)在職人員增加,定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

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(一)2022年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。其中:一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元,同比持平。

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(二)按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型劃分,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0元。

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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

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2022年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有4個(gè),金額328.814萬(wàn)元。分別為2022年農(nóng)村危房改造縣級(jí)配套補(bǔ)助項(xiàng)目167萬(wàn)元、2022年柳城縣公共照明路燈電費(fèi)項(xiàng)目150萬(wàn)元、2022監(jiān)督抽測(cè)經(jīng)費(fèi)和儀器采購(gòu)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4.814萬(wàn)元、2022年白蟻防治公房維修維護(hù)項(xiàng)目7萬(wàn)元。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如下:

項(xiàng)目名稱(chēng)2022年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金項(xiàng)目編碼450222220440500004336
年度績(jī)效目標(biāo)完成2022年145戶(hù)四類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村危房改造
中期績(jī)效目標(biāo)完成2022年145戶(hù)四類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村危房改造
項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)衡量指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)危房改造數(shù)量=145戶(hù)
質(zhì)量指標(biāo)改造后房屋驗(yàn)收合格率=100%
時(shí)效指標(biāo)危房改造當(dāng)年開(kāi)工率=100%
成本指標(biāo)2022年危房改造補(bǔ)助金額≥167萬(wàn)元
效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)改造后房屋人畜分離、衛(wèi)生廁所等基本衛(wèi)生條件有基本保障的比例=100%
滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度危房改造戶(hù)滿(mǎn)意度≥90%

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十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

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柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局及所屬二層單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車(chē)、辦公設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備、辦公家具等,總額9312.81萬(wàn)元,正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門(mén)預(yù)算:由政府各個(gè)部門(mén)編制,反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

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二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

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三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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四、政府性基金預(yù)算:是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

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五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

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八、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

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九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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