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2024
柳城縣大埔鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開說明
來源: 柳城縣財政局
發(fā)布日期: 2024-01-30

柳城縣大埔鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開說明

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第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分:名詞解釋

四部分:2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表(公開01表)

二、部門收入總體情況表(公開02表)

三、部門支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(公開09表)

、政府采購預(yù)算表(公開10表)

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)

十二、項目績效目標(biāo)公開表(公開12表)

十三、績效目標(biāo)申報表(公開13表)

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

1.柳城縣大埔鎮(zhèn)人民政府的主要職能

1)宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策,完成上級黨委、政府下達(dá)的各項工作任務(wù)。

2)制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃,并組織實施。加強(qiáng)對行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo),引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康,促進(jìn)兩個文明建設(shè)的發(fā)展。

3)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和縣以上各級政府的決定和命令。

4)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育、社會治安綜合治理等工作。

5)組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作,保持社會穩(wěn)定。

6)保障婦女、兒童的合法權(quán)益;保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

7)負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

2.柳城縣大埔鎮(zhèn)財政所主要工作職責(zé)

負(fù)責(zé)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理參與制定本鎮(zhèn)的財政經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃、管理辦法和相關(guān)財政涉農(nóng)政策的落實;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位財務(wù)的各項日常業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)各項涉農(nóng)和農(nóng)村社會公益事業(yè)發(fā)展專項資金的監(jiān)管和發(fā)放;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)預(yù)算外資金監(jiān)管、國有資產(chǎn)及國有資本金管理。

3.柳城縣大埔鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心主要工作職責(zé)

負(fù)責(zé)社會保障、職業(yè)介紹、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移、就業(yè)培訓(xùn)、管理等服務(wù)工作。

4.柳城縣大埔鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心主要工作職責(zé)

履行法律法規(guī)規(guī)定的職責(zé);宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)的方針、政策和法律法規(guī);協(xié)助制定并組織實施轄區(qū)內(nèi)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃;協(xié)助做好國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)監(jiān)管工作和相關(guān)信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作;受委托機(jī)關(guān)的委托,開展行政處罰、行政監(jiān)督檢查等工作;完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

5.柳城縣大埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心主要工作職責(zé)

1)開展對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的服務(wù)工作;規(guī)范和管理農(nóng)村承包合同及合同的鑒定歸檔工作;開展農(nóng)村財務(wù)管理和財務(wù)審計工作,負(fù)責(zé)培訓(xùn)本鎮(zhèn)農(nóng)村財會人員;開展農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督檢查工作;負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)土地延包工作的各項管理及農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)的管理;負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配報表工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務(wù)。負(fù)責(zé)實施轄區(qū)內(nèi)動物計劃免疫、強(qiáng)制免疫、免疫檔案建立、動物疫病控制和撲滅;承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)動物和動物產(chǎn)品檢疫、動物疫情調(diào)查、監(jiān)測、獸藥監(jiān)督管理工作;承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)畜牧、飼料、草原等公益性技術(shù)推廣服務(wù)工作;承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)村級動物防疫員隊伍的培訓(xùn)指導(dǎo)、考核和監(jiān)督管理工作。

2)貫徹執(zhí)行有關(guān)水利、水土保持的方針、政策和法規(guī)。統(tǒng)一管理本鎮(zhèn)水資源,搞好鎮(zhèn)水利和水土保持工作,負(fù)責(zé)協(xié)助水費收繳;在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下,做好本鎮(zhèn)小型水利、水土保持、人畜飲水等建設(shè)項目的前期工作(包括勘測設(shè)計、技術(shù)論證和經(jīng)濟(jì)效益分析),并組織施工和竣工驗收;做好水利物資的供應(yīng)和管理工作;協(xié)助群眾進(jìn)行抗旱、防汛、排澇和農(nóng)田基本建設(shè)工作;及時處理破壞水利、水土保持設(shè)施以及違反水資源保護(hù)有關(guān)規(guī)定的案件。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務(wù)。

3)貫徹執(zhí)行有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法規(guī)。組織和指導(dǎo)本鎮(zhèn)農(nóng)村集體和個人開展各項林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動,引進(jìn)和推廣林業(yè)新品種,提高林業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)植樹造林檢查驗收,林業(yè)統(tǒng)計,審核木材采伐許可證,檢查本鎮(zhèn)木材采伐、木材及陸生野生動物的運輸和銷售,協(xié)助有關(guān)部門調(diào)處山林糾紛,查處毀林案件,維護(hù)森林資源安全。負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)森林防火的宣傳、檢查,發(fā)生火警、火災(zāi)及時匯報和組織撲滅。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務(wù)。

6.柳城縣大埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站主要工作職責(zé)

宣傳貫徹退役軍人有關(guān)政策法規(guī),保障退役軍人合法權(quán)益落實;做好信訪接待,資料建檔歸類工作;積極培樹宣傳退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和服務(wù)社會的先進(jìn)典型,發(fā)揮典型引引領(lǐng)、示范和激勵作用;建立健全本轄區(qū)退役軍人基本信息臺賬,實行動態(tài)管理;收集退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求,提供政策咨詢和信息服務(wù),對就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況進(jìn)行跟蹤和指導(dǎo);組織建立退役軍人聯(lián)系制度,掌握本轄區(qū)退役軍人政策落實、主要訴求、幫扶解困等方面情況,開展常態(tài)化走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想教育工作;加強(qiáng)日常報告和應(yīng)急反饋;完成縣退役軍人管理服務(wù)中心交辦的其它工作。

7.柳城縣大埔鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心主要工作職責(zé)

貫徹執(zhí)行上級有關(guān)教育、文化、體育、衛(wèi)生等方面的法律、法規(guī)和政策。負(fù)責(zé)組織本鎮(zhèn)群眾文化體育活動,繁榮群眾文化體育事業(yè),搞好文化交流、圖書館和作品選送及民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護(hù);負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)廣播、電視、電影等新聞信息的傳播,促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務(wù)。

8.柳城縣大埔鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心主要工作職責(zé)

履行服務(wù)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)社會、服務(wù)群眾的職責(zé),負(fù)責(zé)辦理各類經(jīng)濟(jì)組織和城鄉(xiāng)居民申領(lǐng)的有關(guān)證照;辦理投資者申請投資生產(chǎn)性、經(jīng)營性項目等需要報經(jīng)各行政主管部門批準(zhǔn)的文件、證照等;協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營者落實項目建設(shè)所需的水、電、訊等配套設(shè)施,并協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)過程中出現(xiàn)的有關(guān)問題;受理各類政策、辦事程序的咨詢、解釋、資料發(fā)放等業(yè)務(wù);做好政務(wù)公開工作;及時統(tǒng)計及上報有關(guān)工作信息;承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他有關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位8個。其中行政單位1個,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個,事業(yè)單位6個。行政單位是柳城縣大埔鎮(zhèn)人民政府,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是柳城縣大埔鎮(zhèn)財政所, 事業(yè)單位分別是柳城縣大埔鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、柳城縣大埔鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心、柳城縣大埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、柳城縣大埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、柳城縣大埔鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心、柳城縣大埔鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心。

第二部分:2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2024年收總預(yù)算3148.84萬元,同比增加102.17萬元,同比增長3.35%。

、部門收入預(yù)算總體情況說明

2024年收入總預(yù)算3148.84萬元,同比增加102.17萬元,同比增長3.35%。其中:一般公共預(yù)算收入3148.84萬元,同比增加102.17萬元,同比增長3.35%政府性基金預(yù)算收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%;財政專戶管理資金收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,?同比增加0萬元,同比增長0%

2024年收入預(yù)算增加的原因:新錄用人員導(dǎo)致收入預(yù)算增加。

、部門支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出總預(yù)算3148.84萬元,其中:基本支出3046.93萬元,占支出總預(yù)算96.76%,同比增加124.24萬元,同比增長4.25%;項目支出101.9萬元,占支出總預(yù)算3.24%,同比減少22.08萬元,同比下降17.81%。

2024年支出預(yù)算增加的原因:有新錄用人員,基本支出增加。

、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算3148.84萬元,同比增加102.17萬元,同比增長3.35%。財政撥款收入包括:一般公共預(yù)算撥款3148.84萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元;財政撥款支出包括:一般公共服務(wù)支出1629.08萬元、文化旅游體育與傳媒支出253.46萬元、社會保障和就業(yè)支出582.62萬元、衛(wèi)生健康支出179.38萬元農(nóng)林水支出323.82萬元、交通運輸支出0.6萬元、住房保障支出179.88萬元。

、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出3148.84萬元,同比增加102.17萬元,同比增長3.35%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1.行政運行2010301)支出945.97萬元,同比減少255.01萬元,同比下降21.23%。減少的原因:村干部補(bǔ)助功能科目改變,導(dǎo)致減少。

2.一般行政管理事務(wù)支出10.58萬元,同比減少3.12萬元,同比下降22.77%。減少的原因:減少項目的預(yù)算,導(dǎo)致下降。

3.行政運行支出2013201)362.07萬元,同比增加362.07萬元,同比增長0%。增加的原因:村干部補(bǔ)助、村委辦公經(jīng)費改放在此科目。

4.行政運行2010601)支出34.94萬元,同比增加0.83萬元,同比增長2.43%。增加的原因:增加財政所人員的工資福利。

5.其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出275.52萬元,同比減少1.59萬元,同比下降0.57%。減少的原因:減少項目預(yù)算導(dǎo)致下降。

6.其他文化和旅游支出253.46萬元,同比減少61.48萬元,同比下降19.52%。減少的原因:有人員調(diào)出和退休,基本支出和公用經(jīng)費減少。

7.社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出58.18萬元,同比增加9.15萬元,同比增長18.66%。增加的原因:有新錄用人員,基本支出和公用經(jīng)費增加。

8.基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出36.72萬元,同比增加36.72萬元,同比增長0%。增加的原因:增加村(居)民小組長績效獎勵資金。

9.行政單位離退休支出54.64萬元,同比增加6.15萬元,同比增長12.69%。增加的原因:退休人員生活補(bǔ)助增加。

10.事業(yè)單位離退休支出46.70萬元,同比增加9.97萬元,同比增長27.14%。增加的原因:退休人員生活補(bǔ)助增加。

11.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出239.84萬元,同比增加35.49萬元,同比增長17.37%。增加的原因:社?;鶖?shù)變高,養(yǎng)老保險增加。

12.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出119.92萬元,同比增加17.75萬元,同比增長17.37%。增加的原因:社?;鶖?shù)變高,職業(yè)年金增加。

13.行政單位醫(yī)療支出63.50萬元,同比增加17.43萬元,同比增長37.83%。增加的原因:社?;鶖?shù)變高,醫(yī)療保險增加。

14.事業(yè)單位醫(yī)療支出54.09萬元,同比減少0.16萬元,同比下降0.29%。減少的原因:人員績效減少,醫(yī)療保險基數(shù)變低。

15.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出61.79萬元,同比增加10.36萬元,同比增長20.14%。增加的原因:公務(wù)員人數(shù)增加

16.事業(yè)運行2130104)支出323.82萬元,同比減少22.58萬元,同比下降6.52%。減少的原因:有人員調(diào)出,基本支出和公用經(jīng)費減少。

17、事業(yè)運行2082850)支出26.61萬元,同比增加0.55萬元,同比增長2.11%。增加的原因:人員工資增加。

18.水路運輸管理支出0.6萬元,同比增加0.6萬元,同比增長0%。增加的原因:增加船管員補(bǔ)助。

19.住房公積金支出179.88萬元,同比增加26.62萬元,同比增長17.37%。增加的原因:人員工資增加,公積金基數(shù)提高。

、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出3046.93萬元,同比增加124.24萬元,同比增長4.25%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下

工資福利支出預(yù)算2072.24萬元,同比增加113.62萬元,同比增長5.8%。增加的原因:行政、參公單位增加基礎(chǔ)性績效以及有新錄用人員。

商品和服務(wù)支出預(yù)算286.23萬元,同比減少0.2萬元,同比下降0.07%。減少的原因:壓減三公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費。

對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算688.47萬元,同比增加10.83萬元,同比增長1.6%。增加的原因:退休人員生活補(bǔ)助增加。

、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

(一)2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算11.46萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費支出預(yù)算5.46萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算6萬元。

(二)2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算11.46萬元,同比減少0.14萬元,同比下降1.21%。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費2024年預(yù)算0萬元,同比持平

2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算5.46萬元,同比減少0.14萬元,同比下降1.21%。減少原因是公務(wù)接待減少。

3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算6萬元,同比持平。2024年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2024年公務(wù)用車保有量4輛。

1)公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算0萬元,同比持平。

2)公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年預(yù)算6萬元,同比持平

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2024部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2024部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

、其他重要事項情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2024年本部門共有1個行政機(jī)關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算150.28萬元,同比增加4.83萬元,同比增長3.32%。增加原因是有新錄用人員,人員增加,公用經(jīng)費增加

2024年本部門共有6個事業(yè)單位,事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算135.95萬元,同比減少5.03萬元,同比下降3.57%。減少原因是有人員退休,人員減少,公用經(jīng)費減少

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。

(二)政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2024年政府采購預(yù)算13萬元,同比減少4.5萬元,同比下降25.71%。其中:一般公共預(yù)算資金13萬元,同比減少4.5萬元,同比下降25.71%。

2.按政府采購項目類型劃分,貨物類采購預(yù)算13萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0元。

(三)國有資產(chǎn)占情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等,總額670.24萬元。

(四)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2024部門預(yù)算所有項目均已編制績效目標(biāo),共4個,金額101.90萬元。分別為船管員補(bǔ)助0.6萬元、監(jiān)督委員會主任工資10.58萬元、村(居)民小組長績效獎勵資金36.72萬元、村委辦公經(jīng)費項目54萬元。相關(guān)情況詳見項目績效目標(biāo)公開表(公開表12)。

重點績效目標(biāo)項目:村委辦公經(jīng)費,預(yù)算支出54萬元,績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報表(公開表13)。

部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算:由政府各個部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表(公開01表)

二、部門收入總體情況表(公開02表)

三、部門支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(公開09表)

十、政府采購預(yù)算表(公開10表)

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)

十二、項目績效目標(biāo)公開表(公開12表)

十三、績效目標(biāo)申報表(公開13表)

上述報表詳見附件。

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柳城縣大埔鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開說明

來源: 柳城縣財政局  |   發(fā)布日期: 2024-01-30 15:29   

柳城縣大埔鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開說明

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第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分:名詞解釋

四部分:2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表(公開01表)

二、部門收入總體情況表(公開02表)

三、部門支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(公開09表)

、政府采購預(yù)算表(公開10表)

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)

十二、項目績效目標(biāo)公開表(公開12表)

十三、績效目標(biāo)申報表(公開13表)

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

1.柳城縣大埔鎮(zhèn)人民政府的主要職能

1)宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策,完成上級黨委、政府下達(dá)的各項工作任務(wù)。

2)制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃,并組織實施。加強(qiáng)對行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo),引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康,促進(jìn)兩個文明建設(shè)的發(fā)展。

3)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和縣以上各級政府的決定和命令。

4)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育、社會治安綜合治理等工作。

5)組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作,保持社會穩(wěn)定。

6)保障婦女、兒童的合法權(quán)益;保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

7)負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

2.柳城縣大埔鎮(zhèn)財政所主要工作職責(zé)

負(fù)責(zé)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理,參與制定本鎮(zhèn)的財政經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃、管理辦法和相關(guān)財政涉農(nóng)政策的落實;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位財務(wù)的各項日常業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)各項涉農(nóng)和農(nóng)村社會公益事業(yè)發(fā)展專項資金的監(jiān)管和發(fā)放;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)預(yù)算外資金監(jiān)管、國有資產(chǎn)及國有資本金管理。

3.柳城縣大埔鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心主要工作職責(zé)

負(fù)責(zé)社會保障、職業(yè)介紹、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移、就業(yè)培訓(xùn)、管理等服務(wù)工作。

4.柳城縣大埔鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心主要工作職責(zé)

履行法律法規(guī)規(guī)定的職責(zé);宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)的方針、政策和法律法規(guī);協(xié)助制定并組織實施轄區(qū)內(nèi)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃;協(xié)助做好國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)監(jiān)管工作和相關(guān)信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作;受委托機(jī)關(guān)的委托,開展行政處罰、行政監(jiān)督檢查等工作;完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

5.柳城縣大埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心主要工作職責(zé)

1)開展對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的服務(wù)工作;規(guī)范和管理農(nóng)村承包合同及合同的鑒定歸檔工作;開展農(nóng)村財務(wù)管理和財務(wù)審計工作,負(fù)責(zé)培訓(xùn)本鎮(zhèn)農(nóng)村財會人員;開展農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督檢查工作;負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)土地延包工作的各項管理及農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)的管理;負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配報表工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務(wù)。負(fù)責(zé)實施轄區(qū)內(nèi)動物計劃免疫、強(qiáng)制免疫、免疫檔案建立、動物疫病控制和撲滅;承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)動物和動物產(chǎn)品檢疫、動物疫情調(diào)查、監(jiān)測、獸藥監(jiān)督管理工作;承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)畜牧、飼料、草原等公益性技術(shù)推廣服務(wù)工作;承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)村級動物防疫員隊伍的培訓(xùn)指導(dǎo)、考核和監(jiān)督管理工作。

2)貫徹執(zhí)行有關(guān)水利、水土保持的方針、政策和法規(guī)。統(tǒng)一管理本鎮(zhèn)水資源,搞好鎮(zhèn)水利和水土保持工作,負(fù)責(zé)協(xié)助水費收繳;在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下,做好本鎮(zhèn)小型水利、水土保持、人畜飲水等建設(shè)項目的前期工作(包括勘測設(shè)計、技術(shù)論證和經(jīng)濟(jì)效益分析),并組織施工和竣工驗收;做好水利物資的供應(yīng)和管理工作;協(xié)助群眾進(jìn)行抗旱、防汛、排澇和農(nóng)田基本建設(shè)工作;及時處理破壞水利、水土保持設(shè)施以及違反水資源保護(hù)有關(guān)規(guī)定的案件。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務(wù)。

3)貫徹執(zhí)行有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法規(guī)。組織和指導(dǎo)本鎮(zhèn)農(nóng)村集體和個人開展各項林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動,引進(jìn)和推廣林業(yè)新品種,提高林業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)植樹造林檢查驗收,林業(yè)統(tǒng)計,審核木材采伐許可證,檢查本鎮(zhèn)木材采伐、木材及陸生野生動物的運輸和銷售,協(xié)助有關(guān)部門調(diào)處山林糾紛,查處毀林案件,維護(hù)森林資源安全。負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)森林防火的宣傳、檢查,發(fā)生火警、火災(zāi)及時匯報和組織撲滅。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務(wù)。

6.柳城縣大埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站主要工作職責(zé)

宣傳貫徹退役軍人有關(guān)政策法規(guī),保障退役軍人合法權(quán)益落實;做好信訪接待,資料建檔歸類工作;積極培樹宣傳退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和服務(wù)社會的先進(jìn)典型,發(fā)揮典型引引領(lǐng)、示范和激勵作用;建立健全本轄區(qū)退役軍人基本信息臺賬,實行動態(tài)管理;收集退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求,提供政策咨詢和信息服務(wù),對就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況進(jìn)行跟蹤和指導(dǎo);組織建立退役軍人聯(lián)系制度,掌握本轄區(qū)退役軍人政策落實、主要訴求、幫扶解困等方面情況,開展常態(tài)化走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想教育工作;加強(qiáng)日常報告和應(yīng)急反饋;完成縣退役軍人管理服務(wù)中心交辦的其它工作。

7.柳城縣大埔鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心主要工作職責(zé)

貫徹執(zhí)行上級有關(guān)教育、文化、體育、衛(wèi)生等方面的法律、法規(guī)和政策。負(fù)責(zé)組織本鎮(zhèn)群眾文化體育活動,繁榮群眾文化體育事業(yè),搞好文化交流、圖書館和作品選送及民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護(hù);負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)廣播、電視、電影等新聞信息的傳播,促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務(wù)。

8.柳城縣大埔鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心主要工作職責(zé)

履行服務(wù)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)社會、服務(wù)群眾的職責(zé),負(fù)責(zé)辦理各類經(jīng)濟(jì)組織和城鄉(xiāng)居民申領(lǐng)的有關(guān)證照;辦理投資者申請投資生產(chǎn)性、經(jīng)營性項目等需要報經(jīng)各行政主管部門批準(zhǔn)的文件、證照等;協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營者落實項目建設(shè)所需的水、電、訊等配套設(shè)施,并協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)過程中出現(xiàn)的有關(guān)問題;受理各類政策、辦事程序的咨詢、解釋、資料發(fā)放等業(yè)務(wù);做好政務(wù)公開工作;及時統(tǒng)計及上報有關(guān)工作信息;承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他有關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位8個。其中行政單位1個,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個,事業(yè)單位6個。行政單位是柳城縣大埔鎮(zhèn)人民政府,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是柳城縣大埔鎮(zhèn)財政所, 事業(yè)單位分別是柳城縣大埔鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、柳城縣大埔鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心、柳城縣大埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、柳城縣大埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、柳城縣大埔鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心、柳城縣大埔鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心。

第二部分:2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2024年收總預(yù)算3148.84萬元,同比增加102.17萬元,同比增長3.35%。

、部門收入預(yù)算總體情況說明

2024年收入總預(yù)算3148.84萬元,同比增加102.17萬元,同比增長3.35%。其中:一般公共預(yù)算收入3148.84萬元,同比增加102.17萬元,同比增長3.35%政府性基金預(yù)算收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%財政專戶管理資金收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,?同比增加0萬元,同比增長0%。

2024年收入預(yù)算增加的原因:新錄用人員導(dǎo)致收入預(yù)算增加。

、部門支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出總預(yù)算3148.84萬元,其中:基本支出3046.93萬元,占支出總預(yù)算96.76%,同比增加124.24萬元,同比增長4.25%;項目支出101.9萬元,占支出總預(yù)算3.24%,同比減少22.08萬元,同比下降17.81%。

2024年支出預(yù)算增加的原因:有新錄用人員,基本支出增加。

、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算3148.84萬元,同比增加102.17萬元,同比增長3.35%。財政撥款收入包括:一般公共預(yù)算撥款3148.84萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元;財政撥款支出包括:一般公共服務(wù)支出1629.08萬元文化旅游體育與傳媒支出253.46萬元、社會保障和就業(yè)支出582.62萬元、衛(wèi)生健康支出179.38萬元、農(nóng)林水支出323.82萬元、交通運輸支出0.6萬元、住房保障支出179.88萬元。

、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出3148.84萬元,同比增加102.17萬元,同比增長3.35%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1.行政運行2010301)支出945.97萬元,同比減少255.01萬元,同比下降21.23%。減少的原因:村干部補(bǔ)助功能科目改變,導(dǎo)致減少。

2.一般行政管理事務(wù)支出10.58萬元,同比減少3.12萬元,同比下降22.77%。減少的原因:減少項目的預(yù)算,導(dǎo)致下降。

3.行政運行支出2013201)362.07萬元,同比增加362.07萬元,同比增長0%。增加的原因:村干部補(bǔ)助、村委辦公經(jīng)費改放在此科目。

4.行政運行2010601)支出34.94萬元,同比增加0.83萬元,同比增長2.43%。增加的原因:增加財政所人員的工資福利。

5.其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出275.52萬元,同比減少1.59萬元,同比下降0.57%。減少的原因:減少項目預(yù)算導(dǎo)致下降。

6.其他文化和旅游支出253.46萬元,同比減少61.48萬元,同比下降19.52%。減少的原因:有人員調(diào)出和退休,基本支出和公用經(jīng)費減少。

7.社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出58.18萬元,同比增加9.15萬元,同比增長18.66%。增加的原因:有新錄用人員,基本支出和公用經(jīng)費增加。

8.基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出36.72萬元,同比增加36.72萬元,同比增長0%。增加的原因:增加村(居)民小組長績效獎勵資金。

9.行政單位離退休支出54.64萬元,同比增加6.15萬元,同比增長12.69%。增加的原因:退休人員生活補(bǔ)助增加。

10.事業(yè)單位離退休支出46.70萬元,同比增加9.97萬元,同比增長27.14%。增加的原因:退休人員生活補(bǔ)助增加。

11.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出239.84萬元,同比增加35.49萬元,同比增長17.37%。增加的原因:社?;鶖?shù)變高,養(yǎng)老保險增加。

12.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出119.92萬元,同比增加17.75萬元,同比增長17.37%。增加的原因:社?;鶖?shù)變高,職業(yè)年金增加。

13.行政單位醫(yī)療支出63.50萬元,同比增加17.43萬元,同比增長37.83%。增加的原因:社保基數(shù)變高,醫(yī)療保險增加。

14.事業(yè)單位醫(yī)療支出54.09萬元,同比減少0.16萬元,同比下降0.29%。減少的原因:人員績效減少,醫(yī)療保險基數(shù)變低。

15.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出61.79萬元,同比增加10.36萬元,同比增長20.14%。增加的原因:公務(wù)員人數(shù)增加

16.事業(yè)運行2130104)支出323.82萬元,同比減少22.58萬元,同比下降6.52%。減少的原因:有人員調(diào)出,基本支出和公用經(jīng)費減少。

17、事業(yè)運行2082850)支出26.61萬元,同比增加0.55萬元,同比增長2.11%。增加的原因:人員工資增加。

18.水路運輸管理支出0.6萬元,同比增加0.6萬元,同比增長0%。增加的原因:增加船管員補(bǔ)助。

19.住房公積金支出179.88萬元,同比增加26.62萬元,同比增長17.37%。增加的原因:人員工資增加,公積金基數(shù)提高。

、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出3046.93萬元,同比增加124.24萬元,同比增長4.25%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下

工資福利支出預(yù)算2072.24萬元,同比增加113.62萬元,同比增長5.8%。增加的原因:行政、參公單位增加基礎(chǔ)性績效以及有新錄用人員。

商品和服務(wù)支出預(yù)算286.23萬元,同比減少0.2萬元,同比下降0.07%。減少的原因:壓減三公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費。

對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算688.47萬元,同比增加10.83萬元,同比增長1.6%。增加的原因:退休人員生活補(bǔ)助增加。

、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

(一)2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算11.46萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費支出預(yù)算5.46萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算6萬元。

(二)2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算11.46萬元,同比減少0.14萬元,同比下降1.21%。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費2024年預(yù)算0萬元,同比持平。

2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算5.46萬元,同比減少0.14萬元,同比下降1.21%。減少原因是公務(wù)接待減少。

3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算6萬元,同比持平2024年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2024年公務(wù)用車保有量4輛。

1)公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算0萬元,同比持平。

2)公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年預(yù)算6萬元,同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2024部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2024部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

、其他重要事項情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2024年本部門共有1個行政機(jī)關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算150.28萬元,同比增加4.83萬元,同比增長3.32%。增加原因是有新錄用人員,人員增加,公用經(jīng)費增加。

2024年本部門共有6個事業(yè)單位,事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算135.95萬元,同比減少5.03萬元,同比下降3.57%。減少原因是有人員退休,人員減少,公用經(jīng)費減少

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。

(二)政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2024年政府采購預(yù)算13萬元,同比減少4.5萬元,同比下降25.71%。其中:一般公共預(yù)算資金13萬元,同比減少4.5萬元,同比下降25.71%。

2.按政府采購項目類型劃分,貨物類采購預(yù)算13萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0元。

(三)國有資產(chǎn)占情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等,總額670.24萬元。

(四)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2024部門預(yù)算所有項目均已編制績效目標(biāo),共4個,金額101.90萬元。分別為船管員補(bǔ)助0.6萬元、監(jiān)督委員會主任工資10.58萬元、村(居)民小組長績效獎勵資金36.72萬元、村委辦公經(jīng)費項目54萬元。相關(guān)情況詳見項目績效目標(biāo)公開表(公開表12)。

重點績效目標(biāo)項目:村委辦公經(jīng)費,預(yù)算支出54萬元,績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報表(公開表13)。

部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算:由政府各個部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表(公開01表)

二、部門收入總體情況表(公開02表)

三、部門支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(公開09表)

十、政府采購預(yù)算表(公開10表)

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)

十二、項目績效目標(biāo)公開表(公開12表)

十三、績效目標(biāo)申報表(公開13表)

上述報表詳見附件。

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