柳城縣“三公”經費2016年預算安排情況
柳城縣“三公”經費2016年預算安排情況
根據中央和自治區(qū)關于推進政府預算信息公開的決策部署,經柳城縣財政局匯總,柳城縣所有編制部門預算的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位,包括縣行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)、事業(yè)單位和其他單位使用公共財政預算撥款安排的公務接待費、因公出國(境)經費和公務用車購置及運行費(以下簡稱“三公”經費)2016年預算安排情況如下:
2016年柳城縣使用一般公共預算安排的“三公”經費支出預算462.09?萬元,比2015年預算數1260.55萬元減少798.46萬元,下降63.34%。其中:公務接待費433.02萬元,比2015年預算數253.64萬元增加179.38萬元,增長70.72%,增長的原因是2016年部門預算項目支出經濟分類口徑變化;因公出國(境)經費0萬元,與上年持平;公務用車購置0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費29.07萬元(待公車改革細則出臺后再行安排),比2015年預算數減少977.84萬元,下降97.11%。
2016年預算編制堅持厲行節(jié)約,嚴控一般性支出,繼續(xù)強化對“三公”經費的監(jiān)管。