柳城縣2018年“三公”預算安排情況
柳城縣2018年“三公”經(jīng)費年初預算安排情況
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根據(jù)中央和自治區(qū)關(guān)于推進政府預算信息公開的決策部署,經(jīng)柳城縣財政局匯總,柳城縣所有編制部門預算的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位,包括縣行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)、事業(yè)單位和其他單位使用公共財政預算撥款安排的公務(wù)接待費、因公出國(境)經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行費(以下簡稱“三公”經(jīng)費)2018年預算安排情況如下:
?2018年柳城縣一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算共880.93萬元,比上年同期預算安排933.55萬元下降5.64%,其中:公務(wù)接待費347.45萬元,下降10.64%;公務(wù)用車購置費0萬元,與上年持平;公務(wù)用車運行維護費533.48萬元,下降2.06%;因公出國(境)費0萬元,與上年持平。此外,安排會議費341.70萬元,下降4.28%;培訓費267.41萬元,下降3.59%。
2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
項? 目 | 2018預算 | 2017預算 | 增減額 | 增減幅% |
因公出國(境)費用 | 0 | 0 | 0 | |
公務(wù)用車購置及運行維護費 | 533.48 | 544.71 | -11.23 | -2.06 |
? 其中:公務(wù)用車購置 | 0 | 0 | 0 | |
??????? 公用用車運行維護費 | 533.48 | 544.71 | -11.23 | -2.06 |
公務(wù)接待費 | 347.45 | 388.84 | -41.39 | -10.64 |
“三公”合計 | 880.93 | 933.55 | -52.62 | -5.64 |
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